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妇联2014年度决算公开
日期:2016-07-27    来源:    字号:[ ]    视力保护色:

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1根据党的中心任务,指导各级妇女组织依据《中华妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给与业务指导。

  2、调查研究全区妇女儿童的情况、问题以及对社会和经济发展的影响,及时向党委和政府反映,提出对策建议。

  3、组织、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设;指导和推动全区妇女开展以“学技术、学管理、比效益、比贡献”为主题的“双学双比”活动和以“岗位练兵、岗位建功、岗位成才、岗位贡献”为主题的“巾帼建功”活动。

  4、开展并指导各级妇女组织的宣传教育工作;宣传女性“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神;弘扬家庭美德,开展“五好文明家庭”创建活动;表彰各行各业先进妇女典型;组织各类学习培训,全面提高妇女素质。

  5、代表妇女参与国家和社会管理事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;配合各级党委和组织部门推荐优秀妇女人才;参与有关妇女儿童、法规、规章和政策的制定。

  6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办事、办好事;参与社会治安的综合治理,维护妇女儿童的合法权益;指导协调开展妇女工作。

  7、负责指导妇联系统组织建设工作,建立健全基层妇女组织;推动新经济领域的妇女组织建设,协助党组织管理基层妇联干部。

  8、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

  9、承办区委、区政府交办的其它事项。

  二、单位构成情况

  由妇联机关和下属苗苗托儿所构成。
  
  

第二部分 妇联2014年度决算表

  1   收入决算表

 

  编制部门:

   

   

   

   

   

   

   

   

  金额单位:万元

 

     

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

 
 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 

  合计

  183

  183

  0

  0

  0

  0

  0

 

  201

  一般公共服务支出

  93

  93

  0

  0

  0

  0

  0

 

  20106

  财政事务

  10

  10

  0

  0

  0

  0

  0

 

  2010601

  行政运行

  10

  10

  0

  0

  0

  0

  0

 

  20129

  群众团体事务

  83

  83

  0

  0

  0

  0

  0

 

  2012901

    行政运行

  83

  83

  0

  0

  0

  0

  0

 

  205

  教育支出

  63

  63

  0

  0

  0

  0

  0

 

  20502

  普通教育

  63

  63

  0

  0

  0

  0

  0

 

  2050201

   学前教育

  63

  63

  0

  0

  0

  0

  0

 

  208

  社会保障和就业支出

  27

  27

  0

  0

  0

  0

  0

 

  20805

  行政事业单位离退休

  27

  27

  0

  0

  0

  0

  0

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  27

  27

  0

  0

  0

  0

  0

 

  2 支出决算表

 

  编制部门:

   

   

   

   

   

   

   

  金额单位:万元

 

     

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

 
 

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  183

  163

  20

  0

  0

  0

 

  201

  一般公共服务支出

  93

  93

  0

  0

  0

  0

 

  20106

  财政事务

  10

  10

  0

  0

  0

  0

 

  2010601

  行政运行

  10

  10

  0

  0

  0

  0

 

  20129

  群众团体事务

  83

  83

  0

  0

  0

  0

 

  2012901

  行政运行

  83

  83

  0

  0

  0

  0

 

  205

  教育支出

  63

  43

  20

  0

  0

  0

 

  20502

  普通教育

  63

  43

  20

  0

  0

  0

 

  2050201

  学前教育

  63

  43

  20

  0

  0

  0

 

  208

  社会保障和就业支出

  27

  27

  0

  0

  0

  0

 

  20805

  行政事业单位离退休

  27

  27

  0

  0

  0

  0

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  27

  27

  0

  0

  0

  0

 
                       

   

  3   财政拨款收入支出决算总表

 

  编制部门:

   

   

   

  金额单位:万元

 

      

      

 

     

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

 
 

     

   

  1 

     

   

  2 

 

  一、公共预算财政拨款

  1

  183

  一、一般公共服务支出

  31

  93

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  二、外交支出

  32

   

 

   

  3

   

  三、国防支出

  33

   

 

   

  4

   

  四、公共安全支出

  34

   

 

   

  5

   

  五、教育支出

  35

  63 

 

   

  6

   

  六、科学技术支出

  36

   

 

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  37

   

 

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  38

  27

 

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

   

 

   

  10

   

  十、节能环保支出

  40

   

 

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  41

   

 

   

  12

   

  十二、农林水支出

  42

   

 

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  43

   

 

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  44

   

 

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  45

   

 

   

  16

   

  十六、金融支出

  46

   

 

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  47

   

 

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  48

   

 

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  49

   

 

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  50

   

 

   

  21

   

  二十一、其他支出

  51

   

 

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  52

   

 

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  53

   

 

  本年收入合计

  24

  183

       本年支出合计

  54

  183

 

   

  25

   

   

  55

   

 

  年初财政拨款结转和结余

  26

   

  年末财政拨款结转和结余

  56

   

 

  一、公共预算财政拨款

  27

   

   

  57

   

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  28

   

   

  58

   

 

   

  29

   

   

  59

   

 

  总计

  30

         183

        总计

  60

       183

 

   

   

   

   

   

   

  4 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

  编制部门:

   

   

   

  金额单位:万元

 

  项目

  本年支出

  基本支出

  项目支出

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

   

 
 
 

  栏次

  1

  2

  3

 

  合计

  183

  162

  20

 

  201

  一般公共服务支出

  93

  93

  0

 

  20106

  财政事务

  10

  10

  0

 

  2010601

  行政运行

  10

  10

  0

 

  20129

  群众团体事务

  83

  83

  0

 

  2012901

    行政运行

  83

  83

  0

 

  205

  教育支出

  63

  43

  20

 

  20502

  普通教育

  63

  43

  20

 

  2050201

  学前教育

  63

  43

  20

 

  208

  社会保障和就业支出

  27

  27

  0

 

  20805

  行政事业单位离退休

  27

  27

  0

 

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  27

  27

  0

 
                         

   

  5  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  编制部门:

   

   

   

  金额单位:万元

 

  项目

  本年合计

 

  经济分类科目编码

  科目名称

 
 
 

  栏次

  1

 

  合计

  183

 

  301

  工资福利支出

  96

 

  30101

  基本工资

  46

 

  30102

  津贴补贴

  3

 

  30103

  奖金

  8

 

  30104

  社会保障缴费

  39

 

  30106

  伙食补助费

  0

 

  30107

  绩效工资

  0

 

  30199

  其他工资福利支出

  0

 

  302

  商品和服务支出

  36

 

  30201

  办公费

  3

 

  30202

  印刷费

  0

 

  30203

  咨询费

  0

 

  30204

  手续费

  0

 

  30205

  水费

  0

 

  30206

  电费

  0

 

  30207

  邮电费

  2

 

  30208

  取暖费

  0

 

  30209

  物业管理费

  0

 

  30211

  差旅费

  0

 

  30212

  因公出国(境)费用

  0

 

  30213

  维修(护)费

  0

 

  30214

  租赁费

  0

 

  30215

  会议费

  2

 

  30216

  培训费

  1

 

  30217

  公务接待费

  6

 

  30218

  专用材料费

  0

 

  30224

  被装购置费

  0

 

  30225

  专用燃料费

  0

 

  30226

  劳务费

  0

 

  30227

  委托业务费

  21

 

  30228

  工会经费

  0

 

  30229

  福利费

  0

 

  30231

  公务用车运行维护费

  0

 

  30239

  其他交通费用

  1

 

  30240

  税金及附加费用

  0

 

  30299

  其他商品和服务支出

  0

 

  303

  对个人和家庭的补助

  30

 

  30301

  离休费

                                 0

 

  30302

  退休费

  15

 

  30303

  退职(役)费

  0

 

  30304

  抚恤金

  7

 

  30305

  生活补助

  4

 

  30306

  救济费

  0

 

  30307

  医疗费

  0

 

  30308

  助学金

  0

 

  30309

  奖励金

  0

 

  30310

  生产补贴

  0

 

  30311

  住房公积金

  4

 

  30312

  提租补贴

  0

 

  30313

  购房补贴

  0

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  0

 

  310

  其他资本性支出

  0

 

  31001

  房屋建筑物购建

  0

 

  31002

  办公设备购置

  0

 

  31003

  专用设备购置

  0

 

  31005

  基础设施建设

  0

 

  31006

  大型修缮

  0

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

  0

 

  31008

  物资储备

  0

 

  31009

  土地补偿

  0

 

  31010

  安置补助

  0

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0

 

  31012

  拆迁补偿

  0

 

  31013

  公务用车购置

  0

 

  31019

  其他交通工具购置

  0

 

  31099

  其他资本性支出

  0

 

  304

  对企事业单位的补贴

  0

 

  30401

  企业政策性补贴

  0

 

  30402

  事业单位补贴

  0

 

  30403

  财政贴息

  0

 

  30499

  其他对企事业单位的补贴

  0

 

  307

  债务利息支出

  0

 

  30701

  国内债务付息

  0

 

  30707

  国外债务付息

  0

 

  399

  其他支出

  0

 

  39906

  赠与

  0

 
             

6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

  编制单位:

   

   

   

   

  金额单位:万元

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  公务用车

  购置费

  运行维护费

  5 

   0

  0 

  0 

  0 

  5

               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  编制部门:

   

   

   

   

   

  金额单位:万元

     

  年初结转和结余

  本年收入

   

  本年支出

   

  本年结转和结余

  小计

   

   

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

   

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  0 

  0 

  0 

  0 

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本单位无此类收支

  第三部分 妇联2014年度决算情况说明

  一、部门收入决算情况说明

  本年收入合计183万元,全部为财政拨款收入。其中一般公共服务支出收入93万元,占总收入的51%;教育63万元,占总收入的34%,社会保障和就业支出收入27万元,占比15%

  二、部门支出决算情况说明

  本年支出合计183万元,其中基本支出163万元,占比89%;项目支出20元,占比11%

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2014年公共财政拨款支出决算总额为183万元,其中基本支出163万元,比2013年增加47万元,主要因为人员工资调整及社保、公积金调整;项目支出20万元,比2013年增加8万元,主要原因为妇联基层阵地建设和各类宣传活动开支加大。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年一般公共预算财政拨款支出总额为183万元,其中基本支出163万元,占比89%;项目支出20万元,占比11%。基本支出中,一般公共服务支出93万元,占基本支出的57%;教育支出20万元,占基本支出的12%,社会保障和就业支出27万元,占基本支出的17.5%

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2014年基本支出总额为163万元,其中,人员基本工资46万元,占28%;津贴补贴3万元1.8%;奖金8万元,占4.9%;社会保障缴费39万元,占24%;办公费3万元,占1.8%;邮电费5万元,占3%;会议费2万,占1%;培训费1万元,占0.6%;公务接待费6万元,占3.7%;退休费15万元,占9.2%;抚恤金7万,占4.2%;生活补助4万,占2.4%;住房公积金4万元,占2.4%

  六、三公经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     2014三公经费支出5万元。其中公务接待费28批次,352人次,共计费用5万元。本单位无公务用车。

  

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